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聽話的高山
于2023-03-15 15:09 發(fā)布 ??959次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-03-15 15:09
借,預付賬款,貸,銀行存款。
聽話的高山 追問
2023-03-15 15:10
公司已預交了1萬的電費到電業(yè)局,,,然后再收取商戶的電費,分錄 ?
東老師 解答
2023-03-15 15:11
你支出的時候可以進入到成本費用,你們收到的可以進入其他業(yè)務收入
2023-03-15 15:12
金額大也沒關(guān)系嗎?直接管理費用-電費?
對,直接進入到這個科目就可以。
2023-03-15 15:13
能祥細寫一下分錄嗎?那還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2023-03-15 15:15
你支出的時候記住管理費用電費 貸銀行存款你收到錢的時候 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入
其他業(yè)務收入,不用做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023-03-15 15:16
可以把你們支付的錢進入到其他業(yè)務成本
2023-03-15 15:17
月底,依據(jù)實際開的電費發(fā)票,做結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-15 15:18
對,沒錯,就是你說的這樣。
2023-03-15 15:19
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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預交的電費怎么做賬?
答: 借預付賬款 貸銀行存款
預交的電費怎么做賬
答: 借,預付賬款,貸,銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預交一年的 網(wǎng)費怎么做賬?取得電子發(fā)票
答: 金額不是很大的 可以直接 列入當期的管理費用——辦公費里 借:管理費用——辦公費 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 金額大時: 借:待攤費用 貸:庫存現(xiàn)金 每月攤銷時 借:管理費用--辦公費 貸: 待攤費用
我們單位電費是預存型的。交電費應收600,實收1000。怎么做賬呢?
討論
當月電費是按預交的入賬還是按實際發(fā)生的入賬,分錄怎么做?比如這月電費460元,預交了1000元,賬戶余額540元
老師,我想問一下!我7月份預交了3000元的電費,但是7月份發(fā)票回來上面只有1500元電費,我應該如何做賬
我剛預交下個月的電費30000元,其中補交上月18000元,即12月份電費預存12000元,供電所給我開了30500的發(fā)票是11月份的電費 我怎么做賬
企業(yè)預交了電力局電費,但又屬于代收代付,怎么做賬
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181846 個
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2023-03-15 15:11
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