
我單位開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),沒(méi)有開(kāi)票的依據(jù),老板說(shuō)開(kāi)多少就開(kāi)多少這樣可以嗎?如果這樣開(kāi)具了有什么風(fēng)險(xiǎn)?
答: 我們屬于加工業(yè),合同中無(wú)確定金額,那么請(qǐng)問(wèn)我以什么為依據(jù)呢?送貨單嗎?
老師,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,除了 專(zhuān)票對(duì)方可以抵扣外,對(duì)商家來(lái)說(shuō)專(zhuān)票開(kāi)出去多有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
答: 沒(méi)有,免稅和個(gè)人交易不能開(kāi)專(zhuān)票,別的可以,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司有一筆增值稅退稅,,是1.6萬(wàn) 因?yàn)橐咔榈脑?對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,但是我公司 3月和6月一共交了2.4萬(wàn) 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,有1.6 萬(wàn)元,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票 我就申請(qǐng)退稅 退稅沒(méi)有通過(guò), 專(zhuān)官員跟我說(shuō),在申報(bào)表未開(kāi)具發(fā)票里做一筆跟1.6萬(wàn)一樣的數(shù)據(jù) 把留抵稅為零,下次開(kāi)票的時(shí)候,開(kāi)多少 就在未開(kāi)具發(fā)票里紅沖多少 這樣可以嗎老師
答: 老師是不是這樣操作, 這個(gè)月開(kāi)了100000 收入88495.58 銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.42 填在開(kāi)具增值稅發(fā)票這一項(xiàng) 然后在未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)-88495.58 銷(xiāo)項(xiàng)稅-11504.42 對(duì)嗎 我沒(méi)有操作過(guò) 所以仔細(xì)點(diǎn)問(wèn)老師 謝謝


Anmian. 追問(wèn)
2017-11-16 13:47
袁老師 解答
2017-11-16 13:50