老師你好,我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問(wèn)
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問(wèn)
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問(wèn)
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問(wèn)
可以的,沒問(wèn)題的哈 答

請(qǐng)問(wèn)老師我們公司是2021年7月注冊(cè)的期間發(fā)生了1960的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(餐費(fèi))。我做賬是做到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面的。然后9月以后公司就簽合同有業(yè)務(wù)了,后期發(fā)生了4671.54的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(餐費(fèi))。我現(xiàn)在要填2021年的匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)老師這兩筆是要分開填還是填一起?
答: 依描述, 可以填寫在一起
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司是2021年7月注冊(cè)的期間發(fā)生了1960的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(餐費(fèi))。我做賬是做到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面的。然后9月以后公司就簽合同有業(yè)務(wù)了,后期發(fā)生了4671.54的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(餐費(fèi))。我現(xiàn)在要填2021年的匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)老師這兩筆是要分開填還是填一起?
答: 您好,這兩筆招待費(fèi)應(yīng)該分開填寫。7月注冊(cè)的期間發(fā)生的1960元應(yīng)歸入開辦費(fèi)中,9月以后發(fā)生的4671.54元應(yīng)歸入管理費(fèi)用中。希望我的回答能夠幫助您。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,想問(wèn)下餐費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí),餐費(fèi)是不是就等同于招待費(fèi)一起來(lái)扣除,比如這年里餐費(fèi)發(fā)生了5000,招待費(fèi)發(fā)生了1萬(wàn),算可以扣除的部分是不是就是按照1.5萬(wàn)的招待費(fèi)來(lái)算可以扣除多少
答: 如果是招待的餐費(fèi)是視同業(yè)務(wù)招待費(fèi)的





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