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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-11-15 22:44

你好!這個(gè)是分2期抵扣的,你是說第一次抵扣的時(shí)候是嗎?

郝麗 追問

2017-11-15 22:57

是的這幾個(gè)期初期中期末待抵扣有何區(qū)別不是太理解

宋生老師 解答

2017-11-16 09:16

您好!期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,表示上月已申報(bào),但上月沒有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 所以會(huì)有以上的情況。

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你好!這個(gè)是分2期抵扣的,你是說第一次抵扣的時(shí)候是嗎?
2017-11-15 22:44:12
第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。60%填進(jìn)“本期可抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額“, “轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額“和“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”不需要填
2018-11-13 17:27:40
你好!如果你只有不動(dòng)產(chǎn)的這個(gè)沒有抵扣就是一樣。
2018-06-08 16:03:38
19年4月以后已經(jīng)沒有不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣了可以全部一次性抵扣了
2019-05-07 19:19:13
您好!借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價(jià))   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
2017-12-14 15:20:23
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