
我們收到增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),現(xiàn)在要沖紅,我們需要把這兩聯(lián)退給銷售方嗎,還是銷售方把開具的紅字發(fā)票的這兩聯(lián)給我們
答: 你好,退回之前發(fā)票兩聯(lián)開具負(fù)數(shù),然后把退回發(fā)票兩聯(lián),與負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)給到購買方
開具了增值稅專票給購買方,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在將發(fā)票退給我們,我們開紅字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對方單位嗎?
答: 您好,紅字發(fā)票申請單是對方開的,還是你們自己開的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買方退款退專票,我這邊已經(jīng)申請了紅字發(fā)票,需要給什么資料給銷售方?直接把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給銷售方還是把紅字發(fā)票的記賬聯(lián)給銷售方?原來抵扣過的發(fā)票就在會計憑證里面嗎?
答: 你好,直接把紅字發(fā)票的記賬聯(lián)給銷售方就行了




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妍妍 追問
2017-11-15 22:10
鄒老師 解答
2017-11-16 08:44
妍妍 追問
2017-11-17 19:32
鄒老師 解答
2017-11-17 19:37