老師,我申報了個稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個只有去大廳申報了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師請教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個這樣情況:上個月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負擔這筆錢嗎?按你的說法應該只是墊付,不應該由公司付啊。 答
老師,公司購進對方苗木稅率是多少,公司轉售苗木是 問
公司購進對方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

小規(guī)模納稅人普票免稅了應該怎么做分錄
答: 你需要建立一個現(xiàn)金支出科目,并在購買發(fā)票時記錄為該科目的支出。此外,你還要建立一個應交稅費的科目,并在收到通知書后將扣除的稅費記入該科目。
小規(guī)模納稅人未達起征點專票繳稅了普票免稅怎么做分錄
答: 銷售實現(xiàn)收入時計提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費:應交增值稅 繳納稅費時: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人本季度開了19萬的發(fā)票,應該免稅,會計分錄怎么做
答: 小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。

