實務中,被審計單位管理層通過虛構存貨,以及轉移資 問
賬外存貨是實際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實收資本50萬,但 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學,你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領導審批簽字,一 問
同學,你好 財務會計先簽字審核 答

匯算清繳調(diào)整完業(yè)務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產(chǎn)負債表上未分配利潤也加上嗎? 如果是這樣的話 那6月份資產(chǎn)負債表和利潤表就不對應了
答: 是的,記賬時應將未分配利潤納入利潤表和資產(chǎn)負債表,因此6月份資產(chǎn)負債表和利潤表是對應的。
匯算清繳調(diào)整完業(yè)務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產(chǎn)負債表上未分配利潤也加上嗎? 那6月份資產(chǎn)負債表和利潤表就不對應了
答: 你好,是的,加上,有調(diào)整是會不對應
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳調(diào)整完業(yè)務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產(chǎn)負債表上未分配利潤也加上嗎?6月份資產(chǎn)負債表和利潤表就不對應了 因為業(yè)務招待費調(diào)整,導致補交所得稅
答: 哈哈,業(yè)務招待費匯算只是申報表上調(diào)增,不用賬務調(diào)賬的哈

