
請問在當(dāng)月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時(shí)候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
答: 您需要填寫增值稅納稅申報(bào)表,并在第十六欄填寫0稅率的發(fā)票金額,并在第二十六欄填寫沖紅的發(fā)票金額。
把11%的發(fā)票開成0%的發(fā)票,已經(jīng)跨月,那我填申報(bào)表的時(shí)候怎么填0稅率的這個(gè)收入,填在哪里?專管員倒是同意這個(gè)月沖紅重新開,那之前開0稅率怎么填申報(bào)表?
答: 填在免稅收入那里吧
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報(bào)增值稅報(bào)表的的時(shí)候填寫在哪里?
答: 你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,附表一里面有一個(gè)免稅銷售貨物一欄里面。





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