
企業(yè)4-6月盈利,1-6月為虧損,去地稅申報(bào)所得稅,地稅人員叫我把本期的稅額填上去,因?yàn)楸酒谑怯N揖吞盍吮酒谟亩愵~。申報(bào)了就要預(yù)交稅款嗎。
答: 你好,按本年累計(jì)利潤總額,而不是當(dāng)季度的
老師,我們公司是小規(guī)模2017年4-6月申報(bào)所得稅盈利了1802元,由于4-6月盈利了,扣款是7月份扣繳所得稅,現(xiàn)在我們申報(bào)7-9月的所得稅是虧損,填本期利潤總額含不含已經(jīng)繳的那個(gè)所得稅金額
答: 你好,本期利潤你只需要填寫第三季度的利潤總額就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅A類申報(bào)表中,本期金額為盈利,累計(jì)金額為虧損。本期得不得填應(yīng)納稅額
答: 你好,不需要的,累計(jì)虧損是不需要預(yù)交稅款的

