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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-16 08:51

怎么一天了都沒回復呢??

宋生老師 解答

2017-11-16 14:31

您好!你計提的壞賬準備沖減就可以了。
借:壞賬準備 3000
    貸:資產(chǎn)減值損失 3000

芷嫣 追問

2017-11-16 15:19

是否和沖銷應付、應收帳款憑證做同一張?

宋生老師 解答

2017-11-16 15:22

您好!建議你分開做分錄

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您好!最后一筆分錄您可以這樣做,沖減已計提的壞賬準備。
2016-03-24 16:05:02
同學你好,是這樣的;
2021-01-15 11:27:24
學員您好: 當時核銷時的分錄不是很正確,應是借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 確認壞賬未借:壞賬準備 貸:應收賬款。 如果核銷該筆賬款沒有跨年的是可以紅沖進行還原的。
2019-08-07 14:04:12
已計提核銷的壞賬準備轉(zhuǎn)回,分錄如何? 借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:應收賬款 不用紅沖之前的分錄。
2019-08-06 09:59:34
你好,這筆分錄最后就是 借:資產(chǎn)減值損失 貸:應收賬款 不會一直掛在帳上的。
2019-02-27 10:22:40
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