
免稅行業(yè),無進項發(fā)票,報增值稅的時候,不填進項發(fā)票的數(shù)額 可以嗎
答: 不可以,必須填寫。因為在增值稅發(fā)票里必須要填寫進項發(fā)票數(shù)額,才能讓稅務部門審核核定,并確認你是否交納了稅款
請問暫無收入無銷項稅額,所以進項發(fā)票都未認證,填寫增值稅納稅申報表時,未認證的進項稅額要填入到"稅款計算"那項的"進項稅額"那一欄嗎?
答: 你認證么,沒有認證不需要填寫,賬上做借應交稅費待認證進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司有開出的免稅發(fā)票,發(fā)票上稅額那顯示*號,我填增值稅申報表的時候,對應的進項稅額怎么填?
答: 你好,你是外貿(mào)型企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè)?
公司2月份有2張進貨票無銷項票,報增值稅時附表2的本期認證相符的增值稅賺用發(fā)票要填寫嗎?看公司之前的只有進項無銷項的時候都沒有填寫
做憑證的時候,對于進項發(fā)票的進項稅額可以直接記入應交稅費—應交增值稅—進項稅額嗎?不記入應交稅費—待認證進項稅額可以嗎?
現(xiàn)在改稅率,4月銷項增值稅在3月報稅時開具未開發(fā)票數(shù)據(jù)進行3月申報扣稅,對方取得的4月進項發(fā)票可以在3月抵扣進項稅額嗎?
紅字發(fā)票取得的進項發(fā)票抵扣聯(lián) 需要認證抵扣嗎 還是做賬只要做 進項稅額負數(shù)就行了,申報的時候 報表也手工填進項負數(shù)嗎

