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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-14 17:05

可以調(diào)賬,需要提交有關(guān)證明,填寫《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》,然后把它提交給稅務(wù)局,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后處理,你可以在稅務(wù)部門網(wǎng)站查看進(jìn)度。

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你好,同學(xué),根據(jù)申報表與賬的差額 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03
可以調(diào)賬,需要提交有關(guān)證明,填寫《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》,然后把它提交給稅務(wù)局,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后處理,你可以在稅務(wù)部門網(wǎng)站查看進(jìn)度。
2023-03-14 17:05:44
上月銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬? 做繳納分錄時、借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬
2021-07-03 09:47:55
您好 2019年9月30日前設(shè)立的納稅人,自2018年10月至2019年9月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合規(guī)定條件的,自2019年10月1日起適用加計抵減15%政策。 11月申報10月增值稅才能用
2019-10-17 08:54:02
首先,你需要在稅務(wù)申報表中填寫對應(yīng)的稅種代碼,并將進(jìn)項稅額加計抵減放在“本期可抵扣進(jìn)項稅額”一欄中。然后,在“本期實際抵扣進(jìn)項稅額”一欄中填寫10%的抵扣金額。
2023-03-10 15:29:31
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