
老師,結(jié)轉(zhuǎn)稅費進項稅,是不是把上期留抵的還有計算抵扣的也加在一起結(jié)轉(zhuǎn)
答: 是的,上期留抵的和計算抵扣的都要結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅費中。
我回復(fù):那就是說在180天內(nèi)認證了,就算沒有抵扣一點影響也沒有咯?如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣,是不是納稅申報時本期還是填在“進項稅額”欄,下個月時就填寫在“上期留抵留抵稅額”呢?
答: 是的。納稅申報時本期還是填在“進項稅額”欄,下個月時就自動轉(zhuǎn)為上期留抵留抵稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上個月留抵扣的進項稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個月想抵扣,怎么做會計分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來呢?
答: 你不需要轉(zhuǎn)出來。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目,這個科目如果借方余額,就表示有留底。到下個月你又同樣將將進項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目就可以啦,轉(zhuǎn)入后直接看未交增值稅這個科目的余額就可以啦





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


