
老師,我公司收到工會轉(zhuǎn)來的錢怎么做賬呢?轉(zhuǎn)來的補(bǔ)助
答: 首先你需要將這筆收入歸入賬戶,然后在發(fā)票中寫明“工會補(bǔ)助”,最后在利潤表中做出相應(yīng)的記賬。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,A公司轉(zhuǎn)賬到我公司,我公司又把錢替A公司轉(zhuǎn)賬到B,轉(zhuǎn)給B的錢不會轉(zhuǎn)回來。這樣,我公司和A公司和B的往來賬該怎么核銷啊
答: 你好,無法核銷,只能是掛在賬上





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


