老師好,公司注冊資金800萬,減少注冊資金到100萬,請 問
是減資的時(shí)候需要交嗎?工商減少后,稅務(wù)也沒有說要把700萬的印花稅交了呀?我想是不是700萬的印花稅就可以免了? 答
老師:個(gè)體戶沒涉及稅問題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤 / 虧損合計(jì) 14500 元,加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元,再減新開店出資 20000 元,最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢? 問
同學(xué),你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開工 收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅 問
工程未開工 收到預(yù)收工程款 不需要預(yù)繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬左右的酒,招待客人用,請問開 問
你好,這個(gè)不能抵扣了。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等 答

老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
答: 不需要填。如果你的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么這部分不會計(jì)入本月的稅額,只有正數(shù)的部分才會計(jì)入。
這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需不需要增值稅申報(bào)時(shí)填寫
答: 你好,不需要,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有抵扣
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是我應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期末借方有余額 但是我期末有應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額太多了 正常資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是要顯示 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣子有關(guān)系嗎
答: 這種情況下,你的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),可能是因?yàn)槟愕拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額超過了應(yīng)交稅費(fèi),導(dǎo)致了這種情況。這在會計(jì)處理上是允許的,但是在實(shí)際操作中,你需要注意,如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額長期大于應(yīng)交稅費(fèi),可能會引起稅務(wù)部門的注意,他們可能會對你的稅務(wù)情況進(jìn)行審查。

