請問本月進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,怎么做分錄呢

緊張的冬日
于2023-03-14 13:15 發(fā)布 ??977次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
2023-03-14 13:25
你需要在現(xiàn)金流量表中增加一行,用于記錄進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵,并記錄支出項(xiàng)目。同時,在利潤表中記錄其留抵的稅額,以及減少相應(yīng)的稅金及附加費(fèi)支出。
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你需要在現(xiàn)金流量表中增加一行,用于記錄進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵,并記錄支出項(xiàng)目。同時,在利潤表中記錄其留抵的稅額,以及減少相應(yīng)的稅金及附加費(fèi)支出。
2023-03-14 13:25:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-19 13:41:22
你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23
本月有留底,可不再做分錄
2023-03-25 10:10:58
可以不再做分錄處理的。
2023-03-25 10:57:04
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