@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師,個(gè)體戶勞務(wù)公司,有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資,這 問(wèn)
個(gè)體戶,通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師,有工程問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
同學(xué)你好 是什么問(wèn)題 答
老板個(gè)人購(gòu)車(chē)100萬(wàn),賣(mài)給公司120萬(wàn),車(chē)子是豪華車(chē),請(qǐng) 問(wèn)
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),正常交稅即可 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 答

出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證,怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票?只是稅局申請(qǐng)了出口退稅預(yù)審,結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多,包含退稅的金額
答: 需要及時(shí)將這些發(fā)票認(rèn)證,才能做預(yù)申報(bào)
你好9月及之前認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)勾選認(rèn)證退稅發(fā)票顯示在附表二26-28欄,賬務(wù)上也啟用了與申報(bào)表相同的??應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(輔導(dǎo)期),9.22過(guò)了輔導(dǎo)期這個(gè)認(rèn)證出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在哪里顯示呢?9月申報(bào)出口退稅入賬:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅-增值稅(沒(méi)有征退率差)??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(想問(wèn)這個(gè)科目合適嗎?還是一定要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目)
答: 您好,您這發(fā)票就是用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧,您最好是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),以后做也就直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),不需要用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一次做出口,收匯金額為30萬(wàn),開(kāi)了30萬(wàn)(含稅金額)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅納稅 申報(bào)表留底稅額為41379.31,但出口退稅申報(bào)系統(tǒng)可以退稅300000*0.16=48000,說(shuō)明我進(jìn)項(xiàng)票不夠是吧
答: 對(duì),你的增值稅留抵稅額不夠,留抵稅額至少大于等于可退稅額48000

