
馬上201年底了,公司利潤表上利潤太大,預(yù)計(jì)全年1200萬元左右,怎么想辦法合法的少交企業(yè)所得稅?
答: 您好,建議可以根據(jù)公司具體情況,暫估成本費(fèi)用處理,在明年5月底之前找回發(fā)票即可。
老師:17年匯算清繳后,稅局需退企業(yè)所得稅,增加18年未分配利潤,此利潤直接在當(dāng)期利潤表增加,請教,填18年當(dāng)期企業(yè)所得稅表時(shí),是用18年當(dāng)期收入減費(fèi)用得出利潤,繳納企業(yè)所得稅,當(dāng)期利潤表和企業(yè)所得稅表中的利潤不一致,怎么辦?
答: 所得稅退稅增加的是你當(dāng)期的凈利潤,企業(yè)所得稅是按利潤總額計(jì)算繳納。 這個(gè)調(diào)整并不影響你當(dāng)期的利潤總額。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好年度報(bào)表 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額為負(fù)數(shù),還需要申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
答: 你好,需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。

