老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

老師,當(dāng)年收到退回的教育費(fèi),城市維護(hù)建設(shè)稅,怎么做分錄呢?一開始計(jì)提走的是稅金及附加,當(dāng)月也交了,再過幾個(gè)月才退回的
答: 老師:首先,你需要知道確切的稅金及附加數(shù)額,并把這些數(shù)額記錄在一起。然后,你可以定期建立分錄,即當(dāng)月收到稅金及附加時(shí),在稅金及附加款項(xiàng)科目下建立應(yīng)收稅金及附加(借方)和代扣代繳(貸方)的分錄。當(dāng)收到退回的稅金及附加款項(xiàng)時(shí),可以根據(jù)當(dāng)月的分錄建立應(yīng)退稅金及附加(借方)和稅金及附加(貸方)的分錄。拓展知識(shí): 對(duì)于稅金及附加款項(xiàng),可以在憑證上對(duì)收入和支出進(jìn)行區(qū)分,同時(shí)劃分開營(yíng)改增前后的收入和支出,以便做到收支平衡,妥善管理財(cái)務(wù)信息。
分別按 7%和 3%計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加,怎么做
答: 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),交:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,我3月份計(jì)提附加稅借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加396.41貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅231.24 -應(yīng)交教育費(fèi)附加99.10 -應(yīng)交地方教育附加66.07由于減免了教育費(fèi)附加及地方教育附加,只交了231.24的城市維護(hù)建設(shè)稅那么我這月應(yīng)該怎么做分錄
答: 您好 把多計(jì)提的附加稅紅字沖回就好了

