
老師:建帳的時候應(yīng)收帳款有余額,沒有科目余額表,怎么建進(jìn)去
答: 如果是這樣的情況,那么在應(yīng)收賬款里面設(shè)置“其他”
老師,我想問下科目余額表只錄應(yīng)收和應(yīng)付,金額都是對的,為什么就是不平衡
答: 沒有別的么,這個你別的都盤點(diǎn)完 么,這個不平需要建賬輸入到未分配利潤下面
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款有個別的余額是不對的,實(shí)際上是沒有結(jié)余了,這個如何調(diào)整呢?
答: 需要保證會計(jì)信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實(shí)際有的余額調(diào)整。


奇跡 追問
2017-11-13 11:32
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2017-11-13 14:07
鄒老師 解答
2017-11-13 11:26
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