
老師:建帳的時(shí)候應(yīng)收帳款有余額,沒(méi)有科目余額表,怎么建進(jìn)去
答: 如果是這樣的情況,那么在應(yīng)收賬款里面設(shè)置“其他”
老師,我想問(wèn)下科目余額表只錄應(yīng)收和應(yīng)付,金額都是對(duì)的,為什么就是不平衡
答: 沒(méi)有別的么,這個(gè)你別的都盤(pán)點(diǎn)完 么,這個(gè)不平需要建賬輸入到未分配利潤(rùn)下面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款有個(gè)別的余額是不對(duì)的,實(shí)際上是沒(méi)有結(jié)余了,這個(gè)如何調(diào)整呢?
答: 需要保證會(huì)計(jì)信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實(shí)際有的余額調(diào)整。


陌上花開(kāi) 追問(wèn)
2019-04-17 10:25
文文老師 解答
2019-04-17 10:57