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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-13 14:56

貨物全部送給粉絲時:
借:銷售費用
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

愛學習的仙女 追問

2023-03-13 14:59

那這樣的話會計和稅法上面是會產(chǎn)生收入的差異哈?因為稅法上面要視同銷售交稅,而會計做賬的時候并沒有做收入進去的。

小菲老師 解答

2023-03-13 15:10

同學,你好
會計上不用確認收入,但是也做了稅

愛學習的仙女 追問

2023-03-13 15:14

但是這樣就產(chǎn)生了會計賬里面的收入和納稅申報表上面申報的收入對不上。

小菲老師 解答

2023-03-13 15:15

同學,你好

這個不要緊的

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
小規(guī)模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000 應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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