公允價(jià)值減去出售費(fèi)用得到的凈額和可收回金額是 問
您好,這個(gè)的話是一樣的 答
老師,您好,我們公司的工程項(xiàng)目施工破壞了高速路,賠 問
同學(xué),你好 可以抵扣 答
老師我們是合伙企業(yè),我們公司租了其中一個(gè)合伙人 問
可以的,沒問題的哈 答
我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍是消防技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在想請(qǐng)問下承 問
可以的,可以做的,可開消防技術(shù)服務(wù)與建筑服務(wù) 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請(qǐng)直接忽略, 問
同學(xué)你好,像這種情況,即使老板是發(fā)票申報(bào)單上簽字,也無(wú)法免責(zé),那只是一個(gè)情況證明,證明你是無(wú)奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務(wù)證明資料(如發(fā)票單、送貨單、詢價(jià)等越全越好,根據(jù)具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備),開發(fā)票申請(qǐng)單,請(qǐng)款單,等,全程都要求有業(yè)務(wù)人員簽字,有老板審批。 答

想請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前確認(rèn)費(fèi)用的沒有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報(bào)表》的表內(nèi)納稅項(xiàng)目“其他費(fèi)用”欄中填寫沒有發(fā)票的費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問小規(guī)模公司企業(yè)所得稅匯算清繳,以前費(fèi)用沒收到發(fā)票納稅調(diào)增在哪個(gè)表格里填?
答: 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可在企業(yè)匯算清繳申報(bào)表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯(cuò)漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
老師 現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳有管理費(fèi)用沒有發(fā)票 調(diào)增的話填哪個(gè)表?
老師,您好 請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整科目確認(rèn)的虧損,在所得稅匯算清繳時(shí)填寫在哪?
請(qǐng)問福利費(fèi)沒有發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在哪個(gè)欄目下納稅調(diào)增?

