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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-11-13 10:59

你好,下面是固定資產(chǎn)清理的分錄; 
03. 報(bào)廢固定資產(chǎn)如何處理賬務(wù)? 
 
答:會(huì)計(jì)處理如下: 
 
(1)借:固定資產(chǎn)清理 
 
累計(jì)折舊 
 
貸:固定資產(chǎn) 
 
若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 
 
(2)借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 
 
若有收到殘料變價(jià)收入: 
 
借:銀行存款 
 
貸:固定資產(chǎn)清理 
 
(3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 
 
借:營業(yè)外支出 
 
貸:固定資產(chǎn)清理 
 
若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸: 營業(yè)外收入

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你好,下面是固定資產(chǎn)清理的分錄; 03. 報(bào)廢固定資產(chǎn)如何處理賬務(wù)? 答:會(huì)計(jì)處理如下: (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
2017-11-13 10:59:21
學(xué)員,你好。固定資產(chǎn)只有確實(shí)不在企業(yè)了,確實(shí)清理了,才會(huì)做固定資產(chǎn)清理。如果折舊完后還在繼續(xù)使用時(shí)不需要再做任何處理的。
2018-03-05 15:01:25
是的,這筆憑證是對的,如果有出售。 借:銀行存款 營業(yè)外支出(或收入) 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-02-20 09:59:30
您好!你做清理后還有折舊?
2017-11-13 10:51:08
您好 不是的 沒有計(jì)提折舊結(jié)束 也做固定資產(chǎn)清理處理
2020-06-08 21:03:13
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