
你好,老師,去年憑證會計(jì)科目在用應(yīng)付賬款時(shí)用了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在調(diào)整怎么做
答: 你需要把憑證科目改為其他應(yīng)付款,并做出相應(yīng)的金額調(diào)整。如果你不熟悉,可以聯(lián)系會計(jì)師尋求幫助。
之前會計(jì)把會計(jì)科目掛錯(cuò)了,現(xiàn)在要整個(gè)調(diào)整科目,怎么處理,應(yīng)該掛在應(yīng)付賬款,掛在了其他應(yīng)付款科目
答: 你好,調(diào)賬 沖應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,應(yīng)該做在其他應(yīng)付款科目的,做到應(yīng)付賬款科目了,怎樣調(diào)整
答: 您好,借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款。
去年把其他應(yīng)付款勞務(wù)費(fèi)做到了應(yīng)付職工薪酬科目中,現(xiàn)在要調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,該怎么做會計(jì)分,要涉及到那些呢?
你好,我在整理會計(jì)的記賬憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)社保的分錄,為什么計(jì)提的時(shí)候用其他應(yīng)收款,發(fā)放時(shí)候用其他應(yīng)付款。
老師,請問去年的憑證科目錯(cuò)了,預(yù)付出去的款應(yīng)該是成本科目,做成了其它應(yīng)收款了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?
比如去年往來科目掛錯(cuò)了 今年調(diào)整 是本來是 借:銀行存款-2000 代:其他應(yīng)付款B 現(xiàn)在要調(diào)整成其他應(yīng)付款A(yù) 怎么做賬

