
老師我這個月做上個月的賬,我們是一般納稅人這個月我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問是按我這個月的進項票結(jié)轉(zhuǎn),還是按我這個月開出去的銷票來結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,按開出去的銷售票上的數(shù)量,乘以庫存商品的平均單價來結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 咨詢一個問題 公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按收入的百分比來結(jié)轉(zhuǎn)的 比如這個月稅負率是0.5 我就按0.5來結(jié)轉(zhuǎn)成本 下個月是0.45 就按0.45來結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣可以嗎
答: 您好,不合適,我們的庫存商品明細賬的出庫存成本是主營業(yè)務(wù)成本,上面的結(jié)轉(zhuǎn)方法我們賬面的庫存和實際根本不符的

