你好,老師,我請教一下,企業(yè)收到撥入的產(chǎn)品研究開發(fā)專項資金時:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款;領(lǐng)用材料用于研發(fā)時 借:研發(fā)支出 貸:原材料 ;發(fā)生費用時:借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金;形成無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 未形成借:管理費用 貸:研發(fā)支出 那專項應(yīng)付款這個科目怎么做平?
木槿
于2017-11-11 15:45 發(fā)布 ??1322次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-11 16:01
您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負(fù)數(shù),借;專項應(yīng)付款,正數(shù)。
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您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負(fù)數(shù),借;專項應(yīng)付款,正數(shù)。
2017-11-11 16:01:41

您好,這樣做也可以的,但是把專項應(yīng)付款改為遞延收益,更好一些。合理的。
2018-07-24 17:33:55

你這個研發(fā)項目沒有資本化的嗎?
2024-01-03 09:46:18

你好 你們是研究階段的話 借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:銀行存款
借:研發(fā)支出-費用化支出-原材料
貸:原材料 月末轉(zhuǎn) 借管理費用 貸 研發(fā)支出-費用化支出-原材料
2020-07-08 17:20:44

你要搞清楚業(yè)務(wù)到底是研發(fā)還是生產(chǎn) 要么計入研發(fā)費用要么計入生產(chǎn)成本
2020-01-14 16:41:18
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