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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-10 14:21

您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額大不大啊

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-10 14:22

金額是比較大的

小鎖老師 解答

2023-03-10 14:22

那這樣的話,只能說(shuō),重新去修改生產(chǎn)成本了

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-10 14:24

你的意思需要倉(cāng)庫(kù)去更改出庫(kù)時(shí)的項(xiàng)目名稱嗎?是否可以現(xiàn)在直接從某個(gè)項(xiàng)目庫(kù)存商挪到另一個(gè)項(xiàng)目上?需要什么作為附件?

小鎖老師 解答

2023-03-10 14:25

可以的,只要你有那個(gè)成本計(jì)算單就行

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-10 14:31

沒(méi)有成本計(jì)算單,因?yàn)橐郧安灰?guī)范,現(xiàn)在都是粗略估算的

小鎖老師 解答

2023-03-10 14:31

大概需要算一下,附一個(gè)表

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-10 14:32

類似與網(wǎng)上的這種嗎

小鎖老師 解答

2023-03-10 14:33

對(duì)的,就是這種單子的哈

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-10 14:34

好的,謝謝老師!

小鎖老師 解答

2023-03-10 14:35

不客氣的,理解了就好

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學(xué)員你好,你的問(wèn)題不完整,老師沒(méi)辦法判斷能不能幫你解決
2022-03-12 10:04:35
新年好 這個(gè)一般是作為未開(kāi)票收入,不開(kāi)發(fā)票的
2022-02-05 15:31:39
一、財(cái)務(wù)上: 按實(shí)際的銷售情況與采購(gòu)情況進(jìn)行做賬務(wù)處理,做銷售分錄,以及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)分錄。 二、稅務(wù)稽查上: 需要按成本加成法核定銷售收入,補(bǔ)交企業(yè)欠繳的增值稅及增值稅附加稅,以及對(duì)應(yīng)的滯納金。
2021-08-24 11:25:54
你好,先入原材料 之后轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2021-08-02 08:02:38
同學(xué)你好,庫(kù)存商品減少1200;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少200,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加1000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 借,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200 貸,庫(kù)存商品1200
2021-05-23 15:50:11
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我四月份紅沖發(fā)票合計(jì)稅額-0.92,五月紅沖 問(wèn)

    同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題

  • 老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問(wèn)

    賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷與外銷增值稅 內(nèi)銷業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷并同步申報(bào)附加稅

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