
我們核定征收,今年7月份收入多報(bào),多交了所得稅,現(xiàn)在11月份我能不能少報(bào)那個(gè)多報(bào)的收入,抵了那個(gè)多繳的稅,還是得等匯算清繳再辦退稅了?
答: 你好,你可以在11月份把多報(bào)的收入扣除申報(bào)
老師請(qǐng)問我們19年1-9月份是小規(guī)模核定征收的企業(yè)10月份變成一般納稅人查賬征收了!請(qǐng)問10月之前交了5000多的企業(yè)所得稅!現(xiàn)在做19年匯算清繳了,那交的5000多的所得稅是要退還嗎(是虧損的)
答: 這個(gè)不存在退稅,就是前期的核定征收,稅交了不存在退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們1到9月份是核定征收,前面預(yù)存了9萬多的稅款,10月份開始專管員把一年的突然變成查賬征收,10月份才通知我,現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是預(yù)存了稅款9萬多,我1到9月份的成本費(fèi)用發(fā)票沒有取得,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,收入多少成本費(fèi)用多少還要退稅,退稅的話我前面的900多少收入都沒有成本發(fā)票,專管員的意思是不要退稅,有多少稅款預(yù)存應(yīng)交多少稅款,剛才沖平,匯算清繳就不用退稅款了,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢,幫忙看看我這個(gè)申報(bào)給有風(fēng)險(xiǎn)
答: 同學(xué)你好,這種是屬于專管員通知你們處理就沒有風(fēng)險(xiǎn),建議你們按照他的這個(gè)去處理就好了,

