老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

制造業(yè)有限責(zé)任公司食堂發(fā)生的對(duì)外收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,成本費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),如果收到增值稅專用發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣。是這樣理解嗎?
答: 你好,如果是其他的公司吃的這一部分應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本。
企業(yè)收到保險(xiǎn)公司的雇主責(zé)任險(xiǎn)發(fā)票。保險(xiǎn)公司給開了增值稅專用發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄,
答: 雇主責(zé)任險(xiǎn)可以抵扣不用轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(11) 20日,外購(gòu)辦公用消耗材料-批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500元、增值稅額65元。辦公用材料直接交付辦公科室使用,款項(xiàng)已付(12)21日,建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材- -批,實(shí)際成本40000元,取得增值稅專用發(fā)票,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。(13) 25日,接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料- 批取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款110000元、增值稅額14300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。另外北京光明有限責(zé)任公司于2020年1月10日繳納上期應(yīng)繳末繳繳增值稅32 000元,且對(duì)當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均進(jìn)行了認(rèn)證。
答: 你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下


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