
開發(fā)票時銷項稅額是24687.22,報稅時自動帶出來數據是24687.21,相差1分錢,這差額怎么處理,當時報稅時沒注意,稅已經報完了
答: 這種情況你可以在稅局報送“差異表”,說明納稅申報有細微出入,可以申請調整,調整后的稅額會根據實際情況重新計算。
請問我增值稅申報表銷項數額和我開出發(fā)票的銷項數額相差一分錢需要處理嗎?報表自動計算的和我開出去的票的銷項稅相差一分錢,發(fā)票是四舍五入了。
答: 問題解決了。是自己弄錯了,請問可以怎么刪除問題?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交增值稅借方有0.02是之前報稅的時候自動帶出來沒有更改跟發(fā)票有差,當時還以為報稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調整
答: 你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的。
申報小規(guī)模增值稅的時候,實際發(fā)票的稅額跟申報表系統(tǒng)自動彈出來的稅額相差一分錢,那這一分錢應該怎么處理呢,稅務如何處理
報稅時,這個銷售額填寫完畢,自動就計算出來的銷項稅額怎么跟發(fā)票機系統(tǒng)里的不一樣呢,差幾分錢,然后導致后面的表格都是有這幾分錢的差距,這個怎么處理呢
如何才能不差額 申報時自動差額了 那繳稅時單交嗎?差額納稅人開專票是單獨處理嗎?在申報表里如何反映出來不做差額 表中填寫了開具專票和普票后 扣除數不含專票的扣除數 就自動差額計算了





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