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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-08 13:00

附注的主要內(nèi)容有說明、定義、例子、注釋等。

無情的棒棒糖 追問

2023-03-08 13:00

這些內(nèi)容有什么用?

齊惠老師 解答

2023-03-08 13:00

這些內(nèi)容用于提供額外的信息,幫助讀者更好地理解文章。此外,它們還可以引申出更多的有關主題的思考。

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附注的主要內(nèi)容有說明、定義、例子、注釋等。
2023-03-08 13:00:42
1關于不符合會計假設的說明,2關于會計政策,3關于會計報表重要項目的注釋,4關于重要事項的揭示。
2020-08-06 00:26:10
日記賬的登記應注意的內(nèi)容有:1、交易日期;2、交易摘要;3、借方金額、貸方金額;4、余額;5、交易雙方名稱;6、交易原因;7、憑證號碼。
2023-03-08 11:26:11
財務活動主要包括了資產(chǎn)管理、負債管理、現(xiàn)金流量管理等內(nèi)容。資產(chǎn)管理是關于合理調配資源,并獲得最大回報的活動,包括資產(chǎn)組合管理、現(xiàn)金存款管理、投資管理以及組合管理等;負債管理則是指為了減少負債費用而進行的活動,包括貸款管理、擔保管理、應收賬款管理以及財務租賃管理等;現(xiàn)金流量管理指在資金調配、量化投資、資金決策等方面進行的管理,主要包括融資管理、財務報告分析、大宗貿(mào)易管理以及稅收管理等。 拓展知識:財務活動還包括風險管理,即盡可能有效地預測、控制和處理企業(yè)的經(jīng)營風險,以提高企業(yè)的盈利能力和保護企業(yè)的價值。風險管理主要包括商業(yè)風險管理、金融風險管理以及投資風險管理等。
2023-02-20 15:58:23
現(xiàn)在的內(nèi)部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預警審計了,一般來說現(xiàn)代內(nèi)審有以下幾個作用: (1)風險評估及預防 風險評估是指內(nèi)部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內(nèi)部審計通過對企業(yè)各方面經(jīng)濟活動的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內(nèi)部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經(jīng)常而及時地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業(yè)高層注意風險的管理和控制。 (2)監(jiān)督與再控制 企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模不斷擴大、經(jīng)營業(yè)務日趨復雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經(jīng)濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監(jiān)控機構對企業(yè)的以上情況進行監(jiān)督與評價,達到其控制企業(yè)的目的。內(nèi)部審計不僅要對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制,還要對內(nèi)部控制的健全性、有效性進行評價,并提出改進以后工作績效的建議。 (3)咨詢職能 隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門業(yè)務專業(yè)知識的狹窄,內(nèi)部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業(yè)中承擔著咨詢的職能。內(nèi)部審計能針對企業(yè)中存在的不合理事項進行制止,預防出現(xiàn)更大的管理漏洞和經(jīng)營方面的損失。
2019-10-18 16:17:39
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