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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-08 11:21

首先,你需要將普票上的內(nèi)容核對一下,確認購買的辦公用品和金額是正確的。在記賬之前,你需要把這張普票先存檔,存檔后,可以在賬本的支出科目中增加應(yīng)付賬款,金額就是普票上的金額。

木水星辰 追問

2023-03-08 11:21

那么,當支付完賬款,發(fā)票如何做會計分錄呢?

齊惠老師 解答

2023-03-08 11:21

當收到正式的發(fā)票時,需要將應(yīng)付賬款減去,在賬本的收入科目中增加與發(fā)票內(nèi)容一致的金額,形成會計分錄。

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首先,你需要將普票上的內(nèi)容核對一下,確認購買的辦公用品和金額是正確的。在記賬之前,你需要把這張普票先存檔,存檔后,可以在賬本的支出科目中增加應(yīng)付賬款,金額就是普票上的金額。
2023-03-08 11:21:38
同學(xué)你好 購入 借,庫存商品1000 貸,銀行存款1000 銷售 借,銀行存款1200 貸,主營業(yè)務(wù)收入1200/(1加上征收率) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增1200/(1加上征收率)*征收率
2021-02-02 14:39:20
你好! 借:管理費用…辦公費 貸:其他應(yīng)付款
2020-04-13 12:12:14
可以在購買時直接計入: 借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款 ,部門領(lǐng)用時就內(nèi)部做個領(lǐng)用明細就可以了。
2018-01-08 14:59:55
權(quán)責(zé)發(fā)生制,原則是做19年,借管理費用辦公費 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,這個發(fā)票沒有差額話,直接貼后面
2020-05-26 08:28:29
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