三月社保掃碼支付沒有從對公走需要先計提社保費用怎么計提相關的分錄怎么做?

光玄月
于2023-03-07 19:45 發(fā)布 ??419次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-07 19:57
首先,你需要在財務賬簿中建立社保費用的費用科目,然后根據(jù)合同約定的社保費率,按月結算社保費。有關的分錄記錄包括:應付賬款(貸方)、社保費(借方)、稅金專用科目(借方)等。
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首先,你需要在財務賬簿中建立社保費用的費用科目,然后根據(jù)合同約定的社保費率,按月結算社保費。有關的分錄記錄包括:應付賬款(貸方)、社保費(借方)、稅金專用科目(借方)等。
2023-03-07 19:57:07
你好,先補提,在支付
補提
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-社保
支付
借:應付職工薪酬-社保
貸:銀行存款
2019-11-07 11:02:51
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-02 17:09:12
你好,這是完整才工資處理分錄
"1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金"
2018-05-04 09:35:15
社保要計提
借:管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-社保
支付
借:應付職工薪酬-社保
貸:銀行存款
2020-03-24 17:50:27
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