
做10月外賬時,把11月開票收入記在10月了,申報增值稅時怎么辦?
答: 先修改賬,將這些憑證調(diào)出來,做好賬再進行申報
10月未開票收入金額10萬,11月將10月未開票金額的收入開了發(fā)票,11月份一共開票23萬,其中10月10萬,11月13萬,繳納增值稅時應(yīng)就11月的13萬繳納增值稅,但是在做會計憑證時,分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 您好 請問您現(xiàn)在做幾月份的會計分錄?10月份外開票收入有沒有寫分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月外地預(yù)繳的增值稅,填10月申報表的時候忘記扣減了,11月申報的時候可以直接補填在預(yù)繳稅額里嗎?
答: 可以在以后在補充抵減的

