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范二
于2017-11-08 10:23 發(fā)布 ??980次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-08 10:24
您好!你8月份的分錄怎么做的?
范二 追問
2017-11-08 10:27
借:應付賬款,貸:銀行存款(藍字),應該是紅字,我作了藍字,是銀行收到了貨款
宋生老師 解答
2017-11-08 10:28
您好!你先借:應付賬款紅字,貸:銀行存款(紅字) 然后借銀行存款 貸應付賬款
2017-11-08 10:29
老師 ,金額是1萬元
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我8月份收到一筆退回的貨款,應該是銀行收款,結(jié)果作了銀行付款處理,現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄
答: 您好!你8月份的分錄怎么做的?
我5月份收到往來賬退回貨款,誤登記為預付貨款:借:預付賬款-1萬,貸:銀行存款-1萬,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整分錄
答: 您好!其實你這樣做是可以的。不用改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份有一筆收款,當時我做借銀行存款,貸應付賬款現(xiàn)在我要怎么調(diào)整
答: 這筆款項之前掛賬了嗎?如果掛賬您是如何編制分錄的?
老師,我在今年123月份有一筆應收賬款我沒做分錄?,F(xiàn)在收到銀行轉(zhuǎn)賬賬款,應該怎么處理好。
討論
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當時應該借記其他應收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
8月份收到律師顧問費 做了分錄:借管理費用 貸銀行存款 月底退回:是不是可以把前面那筆分錄直接調(diào)為 借:銀行存款 貸銀行存款9月份重新匯款的時候再 借管理費用 貸銀行存款
這個月有一筆已經(jīng)收款了的貨款做了退款,之前月份的會計分錄,cr應收,dr主營,cr銀行存款,dr應收賬款?,F(xiàn)在退貨退款會計分錄怎么做來著
老師,你好,我想咨詢個問題,19年12月銀行收到一筆款項,12月當時做收入處理。賬務處理是 借:主營收入 1886.78應交稅費113.2 貸: 銀行存款2000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆款項是代收代付的,正確應該是 借:其他應收2000貸:銀行存款2000 應該不認做收入。現(xiàn)在這個賬務要怎么調(diào)整。而且稅當時也已經(jīng)申報了。能說下調(diào)整的完整分錄嗎。(涉及銷項)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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范二 追問
2017-11-08 10:27
宋生老師 解答
2017-11-08 10:28
范二 追問
2017-11-08 10:29