
老師,公司掛了一次筆預收賬款,貸方余額21萬,一直從11年掛到現在,經查是在11年收取對方公司21萬的項目設計費付款,但我公司未開發(fā)票給對方,對方也未索取發(fā)票,一直掛到現在,請問這種情況可以怎么處理,需要調賬嗎
答: 你好!你要處理就先要問老板,看老板想怎么處理,以后還開不開。如果不開了,是不是可以計入收入,還是給退回,這些都要老板決定
預付第一第二筆設計費,做預付賬款,收到全款發(fā)票后,還需付尾款,是不是借管理費用-設計費,貸預付賬款,應付賬款
答: 嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!公司的預收賬款,已收款,未開票。如果年底不需要開發(fā)票,年底要怎么沖?怎么做呢?
答: 您好,年底還沒開發(fā)票,預收賬款年底不用處理,等到開發(fā)票時再沖預收賬款


小米粒 追問
2017-11-07 17:55
小米粒 追問
2017-11-08 12:12
宋生老師 解答
2017-11-07 17:48
宋生老師 解答
2017-11-07 18:44
宋生老師 解答
2017-11-08 13:13