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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-07 22:13

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款

小東西 追問

2017-11-08 09:57

主要是我當時去稅局發(fā)票的時候,稅款(增值稅和地稅的附加稅)都是開票的時候就現(xiàn)金交的,國稅的增值稅他沒多收,就是地稅的他算錯了數(shù),多收了我的稅款,然后我發(fā)現(xiàn)了,我就跟他說:我說你算錯了稅款,你多收了我的稅款,然后他就說那要不就等下期申報的時候收你稅款,把這次多收你的抵回去。我現(xiàn)在就是想問下,他多收我稅款的分錄怎么做?然后我下次申報他說可以抵回去,這個分錄又怎么做

鄒老師 解答

2017-11-08 09:59

你好,多收稅款也是做這個分錄  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款(金額就是稅款合計) 
抵扣通過稅金計入貸方,然后按差額繳納就是了

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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-11-07 22:13:35
和正常自己開票一樣的賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2016-03-03 15:45:42
你好,代開的發(fā)票跟自己開的發(fā)票一樣的處理方式。
2019-01-10 00:11:12
作廢不需要確認收入,附加稅也不需要計提,只需要借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅貸銀行存款。
2019-12-24 19:13:30
您好 做跟藍字發(fā)票相同的紅字分錄 根據(jù)開票系統(tǒng)里面的發(fā)票匯總表實際銷售跟銷項稅額填附表一
2019-09-12 13:23:08
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