
7-8月是小規(guī)模納稅人,9月變更為一般納稅人,報(bào)表分兩次申報(bào),1是申報(bào)7-8月小規(guī)模納稅人的,2是申報(bào)9月一般納稅人的,7-8月是差額征收,收入(不含稅):762384.66,成本(不含稅):523953.88,差額后=238430.78,這個(gè)數(shù)額要交增值稅么
答: 同學(xué)你好 要交增值稅的
小規(guī)模納稅人差額征收如何申報(bào)
答: 你好,需要填寫(xiě)主表和附表的扣除額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好差額征稅 報(bào)稅的時(shí)候怎么填申報(bào)表啊勞務(wù)派遣差額征稅,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)填哪張表?謝謝
答: 在附表一的第12欄和附表三中填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)字,并且填寫(xiě)差額征收明細(xì)表
老師。小規(guī)模納稅申報(bào)表的附表下面這張,只有屬于差額征稅的才填寫(xiě)不屬于差額征稅的不填寫(xiě)對(duì)嗎,含稅收入的那一欄也不用填寫(xiě)
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,本季度未達(dá)到起征點(diǎn),申報(bào)增值稅的報(bào)表上,免稅銷售額是按含稅收入申報(bào)還是按未含稅收入申報(bào)呢?

