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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-07 09:32

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目

大寶 追問

2017-11-07 09:36

老師,在匯算清繳時(shí),福利費(fèi)是工資總額的14%才能進(jìn)行扣除對嗎?超過要調(diào)增應(yīng)納稅額對嗎

鄒老師 解答

2017-11-07 09:39

你好,是的,超過就需要做納稅調(diào)整增加處理的

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-11-07 09:32:34
1、紅字發(fā)票: 借:銀行存款 8000 貸:管理費(fèi)用 8000 2、藍(lán)字發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 6000 貸:銀行存款 6000
2018-07-09 17:20:58
您好,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用款。收到發(fā)票時(shí),借;管理費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用款,負(fù)數(shù)。同時(shí),借:管理費(fèi)用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
你這里18年的處理是沒問題的,之前的準(zhǔn)則是收付實(shí)現(xiàn)制 所以你這里是現(xiàn)在起 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款項(xiàng) 借,資金結(jié)存 貸,其他債務(wù)收入
2020-01-03 12:25:28
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-02-16 10:11:41
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