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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-06 15:40

你好; 失控發(fā)票;  是專票還是普票的 ; 你認證了進項稅;稅務(wù)局要求你轉(zhuǎn)出補稅和滯納金是嗎   

Emily王妮 追問

2023-03-06 15:41

專票,稅務(wù)局通知的是發(fā)票在2023年3月申報2月增值稅的時候轉(zhuǎn)出,這樣增值稅是沒有滯納金的。成本也要轉(zhuǎn)出,這個不太理解,怎么轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2023-03-06 15:45

你好;        借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出; 附表 2去報轉(zhuǎn)出 補稅和滯納金; 做分錄即可   

Emily王妮 追問

2023-03-06 15:47

這筆成本怎么轉(zhuǎn)出呢,需要修改2022年的納稅申報表嗎

meizi老師 解答

2023-03-06 15:51

你好;   是的; 在   比如3月發(fā)現(xiàn); 你 3月做轉(zhuǎn)出分錄。 4月報進項稅轉(zhuǎn)出 附表2   

Emily王妮 追問

2023-03-06 16:01

我問的成本

meizi老師 解答

2023-03-06 16:05

你好;   成本你真實發(fā)生的 ; 你  只是需要在22年年報把這部分調(diào)增即可;分錄不單獨做 ; 分錄 你正常做成本   ;只是需要 進項稅轉(zhuǎn)出即可   

Emily王妮 追問

2023-03-06 16:14

真實交易,對方公司存在糾紛負責(zé)人失聯(lián)被轉(zhuǎn)到非正常沒有按期申報導(dǎo)致的。也就是真實業(yè)務(wù)發(fā)票進項需要轉(zhuǎn)出,可以做成本,2022年年報這部分轉(zhuǎn)出的增值稅進項可以在2022年年報中調(diào)增對嗎

meizi老師 解答

2023-03-06 16:16

你好1;   是的; 就是這個意思的; 不然你 紅沖了成本; 你 支付了  金額; 你沒法平衡的   

Emily王妮 追問

2023-03-06 16:20

好像不太對吧,我看其他回答這部分成本也要調(diào)整的,不能作為稅前扣除憑證

Emily王妮 追問

2023-03-06 16:21

失控發(fā)票不可以作為成本稅前扣除

meizi老師 解答

2023-03-06 16:23

你好1; 是的; 不可以稅前扣除 失控發(fā)票的 ;2.       你匯算調(diào)增; 你要寫納稅調(diào)整表   

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你好,用以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤科目做調(diào)整就好,季報的成本數(shù)字不一致沒有有什么影響
2020-04-02 16:25:56
金額大的話,要轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
2020-07-25 15:41:05
是說2015年帳,2016年1月做了調(diào)整是嗎?
2016-02-25 10:58:30
你好,同學(xué)。 是的,這是屬于以前的成本處理的
2020-05-31 17:07:55
經(jīng)營成本你正常用底的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,以前年度損益調(diào)整你要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤里面去。 我這樣解釋您明白嗎?
2019-05-14 17:13:20
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