老師,請(qǐng)教一下小規(guī)模納稅人當(dāng)期無票收入,后期開具發(fā)票怎么做賬和申報(bào)呀
搞怪的啤酒
于2023-03-06 15:16 發(fā)布 ??1951次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-06 15:29
小規(guī)模納稅人當(dāng)期無票收入,后期開具發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在增值稅類別中準(zhǔn)確填寫“其他業(yè)務(wù)收入”;在收入額中準(zhǔn)確填寫當(dāng)期無票收入,并同步填寫相應(yīng)的增值稅。例如:企業(yè)A在當(dāng)期發(fā)生無票收入10000元,后期開出發(fā)票,則企業(yè)A需在收入額一欄中填寫10000元,同時(shí)在增值稅額一欄中填寫應(yīng)納稅額(即10000元×3%)。此外,企業(yè)還要根據(jù)實(shí)際情況填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等信息,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)準(zhǔn)確性。
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小規(guī)模納稅人當(dāng)期無票收入,后期開具發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在增值稅類別中準(zhǔn)確填寫“其他業(yè)務(wù)收入”;在收入額中準(zhǔn)確填寫當(dāng)期無票收入,并同步填寫相應(yīng)的增值稅。例如:企業(yè)A在當(dāng)期發(fā)生無票收入10000元,后期開出發(fā)票,則企業(yè)A需在收入額一欄中填寫10000元,同時(shí)在增值稅額一欄中填寫應(yīng)納稅額(即10000元×3%)。此外,企業(yè)還要根據(jù)實(shí)際情況填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等信息,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)準(zhǔn)確性。
2023-03-06 15:29:28

你這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)不了,你只能填寫0銷售額申報(bào)。
2022-07-13 21:50:17

再申報(bào)表中自己減去之前申報(bào)收入的數(shù)字
2019-07-23 10:32:23

你好,開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票不要申報(bào),也就是一正數(shù)一負(fù)數(shù),無票收入,不需要填寫。
2021-09-13 14:29:04

這個(gè)季度收入是否超過30萬元呢,專用發(fā)票是不免稅的。專發(fā)票正常交增值稅
2019-07-15 08:26:45
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