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韓丹丹 中億豐科技
于2023-03-06 15:27 發(fā)布 ??609次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-06 15:34
借應付賬款,貸營業(yè)外收入。
韓丹丹 中億豐科技 追問
2023-03-06 16:23
那我們以什么附件作為支撐啊老師
郭老師 解答
2023-03-06 16:25
自己寫一個欠款不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的說明,然后你老板簽字。
2023-03-06 17:35
好的,謝謝老師。
2023-03-06 17:41
不用客氣,工作愉快。
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請問老師,未支付給供應商的材料款,我們?nèi)绾芜M行賬務處理???(0.2元的尾差,對方也不要了)
答: 借應付賬款,貸營業(yè)外收入。
商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,購供應商材料尾款21.48元不付,請問如何賬務處理,
答: 你好,借應付賬款 貸營業(yè)外收入 21.48
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們的供應商不合作了,應付賬款有10元未付,對方也不要了,如何調(diào)平。
答: 學員,你好,確實無法支付的應付賬款,計入營業(yè)外收入當中。
請問我們欠供應商尾款,由于供應商的產(chǎn)品有瑕疵,我們要加工處理后才能使用,我們加工處理的費用于全部抵消欠供應商貨尾款怎么做分錄。有老師回復告訴我借:應付賬款(供應商款)貸:銀行存款(加工費)。。不是我們付銀行款,是我們用我們自己的材料處理的,然后直接抵消他們的貨款,就相當因他們的問題,他們的尾款我們就不付給他們了,他們也同意了,那我怎么銷賬 麻煩老師解答一下
討論
往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理應收與應付賬款尾差如何做分錄
我們進了一批材料,有點質(zhì)量問題,給供應商扣了3500元的貨款,對方也沒有開紅字給我們,我們帳務要怎么處理比較合理?
進貨原材料35000元,已付5000元,剩余尾款30000元一直未付,賬目還掛著30000元未付供應商,時間太久后也無需付尾款,如何沖平應付款?及這批貨也出不出去了,現(xiàn)在做材料虧損報廢,請問怎么做會計分錄呢??
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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韓丹丹 中億豐科技 追問
2023-03-06 16:23
郭老師 解答
2023-03-06 16:25
韓丹丹 中億豐科技 追問
2023-03-06 17:35
郭老師 解答
2023-03-06 17:41