增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開(kāi)出來(lái) 問(wèn)
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)
可以直接那樣填寫(xiě)的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒(méi)啟用預(yù)收 問(wèn)
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問(wèn)一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問(wèn)
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問(wèn)
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我公司1月份的時(shí)候開(kāi)了一張免稅發(fā)票(實(shí)際不應(yīng)該免稅),2月的時(shí)候又把這張發(fā)票紅沖,然后這月申報(bào)的時(shí)候增值稅主表免稅銷售額就有個(gè)負(fù)數(shù),但是增值稅減免申報(bào)表(附表五)填報(bào)的時(shí)候會(huì)提示填寫(xiě)的金額必須大于0,這種情況要怎么辦呀
答: 你好,去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
公司開(kāi)出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫(xiě)就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,3月開(kāi)了紅字發(fā)票造成這個(gè)月申報(bào)銷售額是負(fù)數(shù),但系統(tǒng)增值稅減免稅申報(bào)要大于0,請(qǐng)問(wèn)該怎么申報(bào)?之后月份不再產(chǎn)生收入
答: 你好!這個(gè)你要去稅務(wù)局上門申報(bào)了。

