老師好!請問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問
是的,你的理解是對的。 答
老師,這個月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

我們公司是承包學(xué)校食堂,享受免增值稅的政策,有一部分是我們自己經(jīng)營,有一部分檔口我們分包給了個人,收取了檔口保證金(后面會退還),檔口的收入我們公司代收,后面扣除成本和提點(diǎn)后打給他們。這種情況是不是不能享受免增值稅的政策?如果不能享受,我們需要怎么處理才可以符合政策?是否可以通過給檔口員工發(fā)工資的形式?
答: 同學(xué)你好 就當(dāng)成全部是自己經(jīng)營的繼續(xù)享受免征政策
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是必須先要通過應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,10月公司增值稅27.96,金稅卡減免稅額820,分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 792.04,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820,月底所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面都沒有原始憑證的,是嗎
答: 你好,計(jì)提增值稅的要自己制作原始憑證當(dāng)附件,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,做這個分錄就可以了,然后明細(xì)科目下的余額等年底再結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,增值稅達(dá)不到起征點(diǎn)免交的稅費(fèi),憑證該如何做?增值稅金額100,稅盤減免480,合計(jì)起來為增值稅借方余額380了,憑證該如何做?
答: 你好, 1、免征 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增 貸:營業(yè)外收入 2.稅控盤沒有抵完的部分在下期應(yīng)交稅費(fèi)繼續(xù)抵扣。不作處理。 減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用


Flower--老師 解答
2023-03-06 11:59
面包俠 追問
2023-03-06 11:59
Flower--老師 解答
2023-03-06 12:01