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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-04 10:13

現(xiàn)在已經(jīng)是11月份,您只能在本月入賬。

你好 追問(wèn)

2017-11-04 10:21

我知道但是在9月這樣開(kāi)了紅棗的發(fā)票出去,實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存,我也沒(méi)有做暫估入庫(kù)的紅棗,這樣會(huì)不會(huì)不好,

方亮老師 解答

2017-11-04 10:23

正常情況下您應(yīng)該在9月份暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,現(xiàn)在已經(jīng)是11月份您只能在本月暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

你好 追問(wèn)

2017-11-04 10:29

@亮老師:我知道正常情況下是應(yīng)該這樣做,問(wèn)題是我在當(dāng)月問(wèn)了老板,是哪家開(kāi)票給我們公司我好暫估,但是他沒(méi)說(shuō),這也讓我不好處理啊,如果我連對(duì)方開(kāi)票給我們名稱都不知道怎么暫估是吧

方亮老師 解答

2017-11-04 10:33

暫估時(shí)在應(yīng)付賬款科目下面設(shè)置暫估應(yīng)付賬款科目即可, 不用按照單位設(shè)置明細(xì)科目的。

你好 追問(wèn)

2017-11-04 10:41

@亮老師:那這樣就沒(méi)有區(qū)別,如果同時(shí)開(kāi)了幾樣產(chǎn)品銷售發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那都做借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,就說(shuō)在9月我沒(méi)有暫估入庫(kù)處理,這月收到發(fā)票再做入 庫(kù),9月沒(méi)做會(huì)不會(huì)不好,要不要重新增加9月的憑證,及修改9月的報(bào)表,我想說(shuō)的是這個(gè)原因

方亮老師 解答

2017-11-04 10:45

不用重新增加9月的憑證及修改9月的報(bào)表,本月入賬即可。

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你好同學(xué) 你們出口這個(gè)是2月的發(fā)票就直接當(dāng)成是2月的賬就好了,附上的憑證可以是12,13日的,先報(bào)備一下稅務(wù)部門(mén)就好了
2020-03-17 11:41:46
現(xiàn)在已經(jīng)是11月份,您只能在本月入賬。
2017-11-04 10:13:55
您好,是的,都掛著的,沒(méi)事就這樣就行。
2017-12-12 16:33:22
你好,如果有應(yīng)納稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理
2016-10-18 10:19:58
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要跟憑證裝訂在一起
2022-03-06 13:13:58
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