
繼續(xù)接著上面提問:但是在防偽稅控系統(tǒng)中我還是要填寫增值稅額的,所以我就是想知道這個(gè)數(shù)字到底是怎么填?我填的就是包含了未開票收入的銷售稅在內(nèi)的數(shù)字計(jì)算出來的增值稅和國稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字是一樣并且也清卡成功了,但是我不知道是不是不對(duì),如果填錯(cuò)了但是也報(bào)稅成功并且清卡了,該怎么辦?
答: 那就對(duì)了呀,要根據(jù)申報(bào)表填的呀
老師好,請(qǐng)問本月有增值稅銷項(xiàng)1820,也有防偽稅控820,我提城維稅基數(shù)是多少啊
答: 你好,是1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好防偽稅控服務(wù)費(fèi)怎么報(bào)稅,本期沒有銷項(xiàng)
答: 你好,可以在增值稅申報(bào)表附表四的本期發(fā)生額填寫防偽稅控服務(wù)費(fèi)金額,本期應(yīng)抵扣填寫防偽稅控服務(wù)費(fèi)金額,實(shí)際抵扣填寫0,期末余額填寫防偽稅控服務(wù)費(fèi)金額

