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勤奮的芹菜
于2023-03-02 17:49 發(fā)布 ??868次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-03-02 17:55
你好; 不用的; 你外購是專票還是普票的 ; 專票 記得做進項稅轉出 ; 不用去 做分錄處理的
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銷售收入100萬,業(yè)務招待費6萬,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費包含銷售費用招待費么?
答: 包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年報的企業(yè)所得稅報表的業(yè)務招待費包含管理費用和銷售費用的招待費么
答: 是的,這個是看明細不是看的一級科目
外購貨物用于集體福利企業(yè)所得稅上視同銷售收入,按買價確認收入和成本,需要在會計上做這筆分錄嗎?還是只在匯算清繳時將其計入收入及成本用于業(yè)務招待費核算基數?
討論
銷售費用的招待費企業(yè)所得稅用調整嗎
某企業(yè)年銷售收入1000萬元,年實際發(fā)生業(yè)務招待費10萬元,企業(yè)當可在所得稅前列支的業(yè)務招待費金額是多少?
企業(yè)沒有收入,但是有業(yè)務招待費 企業(yè)所得稅全部調增 那就是收入0+招待費*50%*20%對吧
你好,我們所得稅匯算吋,怎樣計算業(yè)務招待費,銷售97萬,招待費10370
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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