老師您好,做賬中發(fā)現(xiàn)上個月未做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅一未見增值稅這筆分錄,可以在這個月做賬補上嗎?
歡總在笑
于2023-03-02 17:30 發(fā)布 ??222次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-02 17:36
根據(jù)國家稅收法規(guī),上個月因操作失誤未做增值稅轉(zhuǎn)出和未出具發(fā)票造成的應(yīng)交增值稅延后繳納,可以在本月彌補,但是必須提供相應(yīng)的賬務(wù)證明材料,并扣分申報。如果延期繳納增值稅,應(yīng)征稅人要辦理延期繳稅手續(xù)。具體的彌補操作可以參考當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的相關(guān)規(guī)定,確保遵守稅收法律法規(guī)。
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根據(jù)國家稅收法規(guī),上個月因操作失誤未做增值稅轉(zhuǎn)出和未出具發(fā)票造成的應(yīng)交增值稅延后繳納,可以在本月彌補,但是必須提供相應(yīng)的賬務(wù)證明材料,并扣分申報。如果延期繳納增值稅,應(yīng)征稅人要辦理延期繳稅手續(xù)。具體的彌補操作可以參考當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的相關(guān)規(guī)定,確保遵守稅收法律法規(guī)。
2023-03-02 17:36:49

同學,你好,這個可以補提一下。
2021-01-06 14:37:07

您好
請問上月銷項大于進項需要繳納增值稅 是么
2019-12-22 12:33:02

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

為什么補交的?
2019-06-24 15:38:05
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