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那朵蓮
于2017-11-02 15:08 發(fā)布 ??3109次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-02 15:09
已確認并轉(zhuǎn)銷的應收款項以后又收回的賬務處理 借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:應收賬款
那朵蓮 追問
2017-11-02 15:14
計提壞賬準備時計入損益類資產(chǎn)減值損失科目不用再沖減嗎?
鄒老師 解答
你好,不需要的
2017-11-02 15:22
@鄒老師:有點不太明白,這樣對報表有什么影響?當時計提時利潤減少,收回時對報表又是怎么的影響呢?
2017-11-02 15:24
計提影響利潤,收回是不影響的
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年末應收賬款期末余額怎么做分錄
答: 好,可以有余額,不用特殊處理。
工程簽定合同時,借應收賬款,貸工程結(jié)算,工程完工未收到款該怎么做分錄
答: 你好 完工只確認收入和成本 未收到款項不影響 也不需要特別處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:19年我有筆應收賬款掛錯了公司名稱,而且已做了收入,現(xiàn)在想改正過來,應該怎樣做分錄
答: 借應收賬款正確的貸應收賬款錯誤的。
應收賬款4222.33,實收4222,怎么做分錄
討論
退貨在應收賬款里要怎么做分錄
老師我想問一下我上個月應收賬款在貸方,這個月應該怎樣做分錄把它沖掉呢
應收賬款是27260,對方付款時實付27000元,怎么做分錄
先用銀行收的預收款,后面應收賬款收完了,怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624838 個
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那朵蓮 追問
2017-11-02 15:14
鄒老師 解答
2017-11-02 15:14
那朵蓮 追問
2017-11-02 15:22
鄒老師 解答
2017-11-02 15:24